索引号 | 66829400-2/20231010-00001 | 发布机构 | 保山市信访局 |
公开目录 | 审计发现问题整改结果 | 发布日期 | 2023-10-10 |
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根据《保山市审计局关于保山市信访局2022年度国有资产管理使用情况审计调查有关问题整改的通知》(保审整改〔2023〕2号)要求,市信访局高度重视,逐项对照专项审计调查发现的问题,认真剖析原因,立行立改,建立健全长效机制,确保整改取得实效。现将整改落实情况作如下报告。
一、高度重视。市信访局收到《保山市审计局关于保山市信访局2022年度国有资产管理使用情况审计调查有关问题整改的通知》后,局党组高度重视,及时在党组会上进行通报,在干部职工会上认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法律法规,不断提高思想认识。同时,严格落实主体责任,认真履行党组主体主任,明确分管领导为整改责任领导,办公室为整改责任科室,办公室主任和会计为直接整改责任人。
二、深刻反思。针对审计调查反馈市信访局2022年年初资产采购预算资金41900元,实际采购资产132736元,超预算支出90836元的问题,市信访局对超预算支出的国有资产进行盘点对帐,具体超预算的采购资产情况是:一是因视频接访系统设备老化,显示设备不配套,话筒声音无法上传,影响正常使用。为确保视频接访系统、市级领导接访、省市信访工作视频调度会议正常进行等需要,采购更换损坏无线话筒2套、更新视频会议显示设备1套 、更换硬盘录像机1台;二是为及时处置到市委、市政府集体访,新增市委、市政府接访室监控设备各1套;三是因会议室、党建信访文化展厅无通风设备,以及办公业务需要,新购空调机4台、移动硬盘7个 、办公桌椅1套 、智能办公本一本。审计调查指出的问题,充分说明我们“过紧日子”的思想认识不高,在执行《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规定》《云南省行政事业单位国有资产管理办法》等相关法律法规不严格,资产管理与预算管理制度衔接不紧密。
三、认真整改。在今后工作中,一是进一步强化《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规定》《云南省行政事业单位国有资产管理办法》等法律法规的学习。二是加强年度预算管理,严格按照预算执行,切实做到无预算不采购,杜绝此类问题的再次发生。三是加强资产管理,认真盘点国有资产,树立厉行节约,勤俭办一切事业的意识,最大限度发挥在用资产的使用价值,规范国有资产管理。