索引号 01525530-5-04_A/2015-1109002 发布机构 保山市住房和城乡建设局
公开目录 部门决算 发布日期 2015-08-28
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保山市建设工程质量安全监督站2014年度部门决算

 

保山市建设工程质量安全监督站2014年度部门决算情况说明

 

    第一部分  保山市建设工程质量安全监督站概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  保山市建设工程质量安全监督站2014年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

    第三部门  保山市建设工程质量安全监督站2014年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、“三公”经费决算情况说明

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

    第四部分  名词解释

 

第一部分  保山市建设工程质量安全监督站概况

    一、主要职能

    (一)部门职能

    依据中华人民共和国《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规、规章和强制性标准,依法对我市规划区域内的工程质量进行强制性监督;负责全市建设工程的质量安全检查工作,总结交流质量管理、监督、检测等方面的工作经验,参与采用新技术、新结构、新材料、新工艺的质量鉴定工作;负责对市内建设工程检测机构进行管理,对各县区建设工程质量监督机构进行业务指导;核验建筑构配件质量,参与评审本市优质工程;参与调查处理全市重大质量事故,对有争议的质量事故进行仲裁,负责经办建设工程质量投诉处理工作;负责对城市规划区内发生的违反《建设工程质量管理条例》的违法行为进行立案调查,并提出处理意见;履行保山市建设工程安全监督站的工作职能;完成上级交办的其他工作。

    (二)2014年重点工作任务

    一年中,我站在省、市各级主管部门的指导下,严格贯彻执行“百年大计、质量第一”和“参与、监督、服务、执法”的方针,坚持“依法监督、严谨务实、热情服务、清正廉洁”的原则,以全市房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理为中心,进一步强化政府监督和行政执法力度,牢固树立人民满意工程意识,在全站干部职工的共同努力下,较好的完成了年初的工作计划和各项建设工程质量安全监督工作任务。

    1.加强政治理论的学习。

    2.认真开展季度巡查工作,有效的防止建设工程质量和安全事故的发生。

    3.开展安全隐患大排查大整治工作,查处和制止了一批违法违规行为,较好的完成了上级布置的任务。

    4.对保山市中心城市商品混凝土企业检查工作,用制度的形式规范了保山市商混企业的市场行为和质量行为。

    5.开展2014年保山市“安全生产月”活动。

    6.保山市2014年“质量月”活动,推动三个转变建设质量强市工作。

    7.对各县区开展质量安全专项检查。

    8.开展住宅工程质量常见问题专项治理工作。

    9.开展“六打六治”打非治违专项行动。

    10.2014年建设工程质量监督机构及人员考核工作。

    二、部门基本情况

    纳入2014年部门决算编报的单位共1个,编制总数24人,部门在职在编实有人数18人,财政全供养20人含退休人员2人,未在编实有车辆2辆。

 

第二部分  保山市建设工程质量安全监督站2014年度部门决算表

(见附件)

 

第三部分  保山市建设工程质量安全监督站2014年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    2014年本单位决算总收入336万元,其中:财政拨款收入336万元,占总收入的100%

    二、支出决算情况说明

    部门决算总支出336万元,其中:基本支出336万元,占总支出的100%。

    (一)基本支出情况:2014年用于保障本单位机构正常运转的日常支出336万元;上年支出250万元,支出比上年增加86万元,(详见以下图表)增幅34.67%,主要原因:

    1.更新试验室老旧仪器设备,购置一批新仪器设备所致。

    2.本年度对各县区质监站的质量安全监督及检测经费补助力度增大,金额为27万元。

(单位:万元) 

2013

2014

比上年增减

增减幅度

主要原因

基本支出

250

336

+86.53

+34.67%

其中:工资福利支出

88

90

+1.76

+2%

工资正常晋升

商品服务支出

149

176

+26.57

+17.8%

帮助县区质安工作

对个人家庭补助

10

12

+2.56

+26.13%

退休费增加

其他资本性支出

3

58

+55.64

+2005.85%

更新设备

    (二)本单位无项目支出。

    三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2014年部门公共预算财政拨款支出336万元,占本年支出合计100%

    四、“三公”经费决算情况说明

    本单位2014年财政拨款“三公”经费决算总额12万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出11万元,公务接待费支出1万元。

2014年“三公”经费决算数与2013年决算数持平。

    (一)因公出国(境)费

    2014年本单位因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。未发生因公出国(境)费,比2013年决算减少3万元。

    (二)公务用车购置及运行维护费

    2014年本单位未购置公务用车,年末公务用车未在编2辆,公务用车购置及运行维护费11万元。其中:运行维护费11万元,比2013年决算增加3万元,主要用于保障质量安全检测工作正常开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    (三)公务接待费

    接待费开支1万元,公务接待费比2013年决算增加0.5万元,主要用于接待系统内友邻单位产生的费用。

    五、其他重要事项及相关口径情况说明

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