索引号 01525517-X/20240301-00001 发布机构 保山市审计局
公开目录 财政预算 发布日期 2024-03-01
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隆阳区审计局2024年度预算编制说明

隆阳区审计局2024年预算公开目录

第一部分 隆阳区审计局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区审计局2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区审计局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

隆阳区审计局是保山市隆阳区人民政府组成单位,为正科级。主要职责是:

1.主管全区审计工作。

2.承担有关审计业务的规章制度的起草工作并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。参与起草财政经济及相关法规草案。

3.向中国共产党保山市隆阳区委员会审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区长和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受保山市隆阳区人民政府委托向保山市隆阳区人民代表大会常务委员会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出决定,包括国家和省、市、区级有关重大政策措施贯彻落实情况。区级预算执行情况和其他财政收支,区级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算草案和其他财政财务收支。乡级政府预算的执行情况、决算草案和其他财政收支,中央和省、市、区财政转移支付资金。使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资产占控股地位或者主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债、损益。有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

5.按规定,对科级党政主要领导干部、国有企业领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6.组织实施对国家和省、市、区财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协调配合有关部门查处有关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具有关审计报告。

9.组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。进一步完善审计管理体制,优化审计工作机制和审计资源配置,加强审计工作统筹,在编制管理、干部管理、审计计划、组织实施、结果报告、队伍建设、教育培训、经费保障等方面加大统筹力度,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

(二)机构设置情况

隆阳区审计局下设10个内设机构,分别是:办公室、法规股、电子数据审计股、财政审计一股、财政审计二股、行政事业审计股、农业与自然资源环境审计股、固定资产投资审计股、社会保障审计股、经济责任审计股。

所属单位2个,其中:行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。

行政单位1个,为隆阳区审计局(本级)。

事业单位1个,为隆阳区政府投资和农村集体财务审计中心。

(三)重点工作概述

2024年隆阳区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,认真落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神,立足经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业,深入开展研究型审计,2024年计划开展审计项目20项。一是开展财政资金审计。聚焦主责主业,盯紧财政资金,严肃财经纪律,增强财政可持续性,督促党政机关过紧日子。二是开展民生领域审计。重点关注医疗领域、社会保障、教育、自然资源等方面的政策落实和资金使用情况,推动解决民生领域的突出问题。三是开展重大项目和重点领域审计。开展好“巡审联动”专项行动,开展国有一级区属企业资产、负债、损益及重大工程项目审计。四是开展经济责任审计。重点关注重点行业和领域的领导干部履行经济责任的情况,揭示和纠正违反党的路线方针政策和国家法律法规的行为,促进廉洁从政。

二、预算单位基本情况

隆阳区审计局编制2024年预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,基本情况如下:

在职人员编制37人,其中:行政编制28人,工勤人员编制3人,事业编制6人。在职实有34人,其中:财政全额保障34人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人,其中:离休0人,退休20人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年单位财务总收入8,742,370.29元,其中:一般公共预算8,042,370.29元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入700,000.00元。

与上年对比单位财务总收入增加444,128.15元,增长5.35%,其中:一般公共预算较上年增加744,128.15元,增长10.20%,增加原因主要是我单位2024年增加信息化建设费用及在编人员增加1名;其他收入较上年减少300,000.00元,下降30.00%,减少原因是投资审计转型,压缩区财政预算的投资审计委托业务费。

(二)财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入8,042,370.29元,其中:本年收入7,832,886.29元,上年结转收入209,484.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,832,886.29元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比单位财政拨款收入增加744,128.15元,增长10.20%,增加原因主要是我单位2024年增加信息化建设费用及在编人员增加1名。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出8,742,370.29元。财政拨款安排支出8,042,370.29元,其中:基本支出6,723,086.29元,与上年对比增加534,644.15元,增长8.64%,增加原因是在编人员增加1名,及在编人员晋级晋档工资调整,基本支出相应增加;项目支出1,319,284.00元,与上年对比增加209,484.00元,增长18.88%,增加原因是结转上年项目收入,用于我单位信息化建设。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-审计事务-行政运行4,482,538.67元,主要用于审计机关行政单位的基本支出。

一般公共服务支出-审计事务-审计业务1,319,284.00元,主要用于审计机关开展审计业务工作需要及单位信息化建设的经费支出。

一般公共服务支出-审计事务-事业运行687,919.85元,主要用于审计机关下属事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出589,601.61元,主要用于审计机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18,719.82元,主要用于审计机关除上述项目以外的其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗243,972.50元,主要用于审计机关职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗39,773.28元,主要用于审计机关下属事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助203,310.54元,主要用于审计机关公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,172.00元,主要用于审计机关除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金446,078.02元,主要用于审计机关职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2024年我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2024年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2024年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算总额160,800.00元,其中:政府采购货物预算61,000.00元、政府采购服务预算99,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区审计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元,与上年持平,无增减变动。

(一)因公出国(境)费

隆阳区审计局2024年因公出国(境)预算费用为0.00元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无增减变化。

(二)公务接待费

隆阳区审计局2024年公务接待费预算为30,000.00元,与上年持平,国内公务接待计划批次为25次,共计接待300余人次。

与上年对比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

隆阳区审计局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元,与上年持平。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平;公务用车运行维护费0.00元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

隆阳区审计局重点项目为“审计业务经费”,绩效目标为通过审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济和社会健康发展。根据2024年度审计计划设置的具体指标为:审计单位不少于15个,出具审计报告数和专项审计调查报告不少于20篇,审计提出建议不少于30条,提交审计信息不少于3篇,审计建议采纳率高于90%,促进被审计单位制定整改措施不少于5项,向社会公告审计结果不少于15篇,媒体宣传报道不少于2篇。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.审计业务:是指审计机关依据有关财政财务收支的法律、法规和国家有关规定,在法定职权范围内开展审计监督。

2.其他审计事务:是指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。

3.基本支出预算:是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区审计局2024年机关运行经费安排789,932.34元,与上年对比增加91,082.53元,增长13.03%,主要原因是在编公务员增加1名,按定额标准测算的公用经费相应增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,隆阳区审计局资产总额2,531,175.15元,其中,流动资产541,057.29元,固定资产1,826,287.22元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产163,830.64元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少352,778.42元,其中固定资产减少27,015.69元,流动资产减少321,368.45元,无形资产减少4,394.28元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。

(四)空表说明

1.隆阳区审计局无省对下转移支付情况,所以省对下转移支付预算表和省对下转移支付绩效目标表公开空表。

2.隆阳区审计局无政府性基金收入,无使用政府性基金安排的支出,所以政府性基金预算支出预算表公开空表。

3.按现行会计核算体系,隆阳区审计局无上级补助项目支出,所以上级补助项目支出预算表公开空表。


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