索引号 | 01525522-5-/2022-0316002 | 发布机构 | 保山市商务局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2022-03-16 |
文号 | 浏览量 |
监督索引号53050000630400000
保山市商务局2022年预算公开目录
第一部分 保山市商务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 保山市商务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
保山市商务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策和具体实施办法。
2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策,推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。
4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设,指导商务信用销售。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5.负责检测分析市场运行和商品供求状况,进行预测预警和信息引导。按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
6.推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。
7.牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作,推动全市服务贸易发展。
8.承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责。
9.分析、研究全市外商投资情况。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。指导和管理外商投资项目合同、章程的核准工作。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。指导边境经济合作区业务工作。负责外资统计工作。
10.负责管理全市境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务,并进行宏观指导、协调服务和监督检查。统筹协调对外经济技术合作发展工作,负责项目实施和监督管理。全面监测分析对外经济技术合作项目运行情况并进行绩效评价,推动双边经贸合作。管理我市对外劳务合作相关工作。
11.归口管理商务涉外工作。参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。
12.会同有关部门编制和申报口岸和通道的开放和建设规划。指导协调口岸和通道建设,负责推进口岸“大通关”工作。推进口岸通关便利化,参加与邻国的会谈、会晤,协调处置口岸重大突发事件工作。
13.指导电子商务、数字商务工作,分析研判电子商务、数字商务发展状况,提出电子商务、数字商务发展规划。
14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置九个内设机构,包括:办公室、人事组织科、规划财务科、对外贸易科、外资外经科、商务服务管理科、市场体系建设科、口岸管理科、电子商务与数字商务科,一个机关党总支。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.发展环境分析。“十四五”是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期,也是推动商务高质量发展和高水平对外开放的重要时期。从外部环境来看,受新冠肺炎疫情影响,世界经济重心调整、世界政治格局变化趋势加快。中国在世界发展格局的作用日益凸显,在话语权、影响力逐渐提高的同时,国内经济产业空心化初显、国民经济增速放缓,外部环境越发严峻,未来五年必将是中国发展变革的五年,也是突破的五年。从内部环境来看,云南是我国面向南亚东南亚地区和印度洋周边经济圈的关键枢纽,随着国家“一带一路”建设、长江经济带等重大战略的深入实施,云南省的战略地位更加凸显、发展机遇更加难得、发展动力更加强劲,保山作为云南面向南亚东南亚的“前哨”,依托自身独特的区位优势、资源优势、开放优势,必将展现出广阔发展空间和强大发展势能。大理到保山铁路即将开通,加上经过多年的艰苦奋斗和快速发展,保山综合实力已经显著提升,为新时期推动跨越式高质量发展创造了良好条件。
2.发展重点。聚焦消费、贸易、投资等重点领域,以开拓市场、扩大消费为主线,以抓发展、促民生、优环境为目标,以发展现代物流和扩大对外开放为重点,发挥内需潜力,联通国内国外市场,相互促进,共同发展。巩固全国电子商务进农村示范县成果,大力推介“一座保山”区域公共品牌,扶持壮大一批电商企业,打造电子商务升级版,实现电子商务与传统产业的深度融合,加快农贸市场提质改造,加大旅游配套、康养、养老、家政等现代服务业的培育,促进商业综合体、服务贸易、展览活动等新业态新模式迅速发展,着力推动保山经济社会发展。
3.2022年主要经济指标计划。2022年,预计社会消费品零售总额增长8%;预计批发业增长9%、零售业增长10%、住宿业增长8%、餐饮业增长9%、租赁和商务服务业增长10%、租赁和商务服务业工资总额增长2%;预计外贸进出口总额可完成55亿元,增长12%;预计电子商务交易额可完成149亿元以上,增长15%,其中销售额55亿元以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制23人,其中:行政编制17人,事业编制6人。在职实有34人,其中:财政全额保障34人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员19人,其中:离休1人,退休18人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入12,240,952.00元,其中:一般公共预算12,240,952.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比,2022年部门财务总收入12,240,952.00元,较上年减少2,714,428.00元,下降18.15%。其中:一般公共预算12,240,952.00元,较上年增加155,572.00元,增长1.28%;政府性基金0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;国有资本经营收益0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;财政专户管理资金收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;事业收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;事业单位经营收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;上级补助收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;其他收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%。
增减原因为:2022年部门财务总收入较上年减少,因本年度年末无结转结余资金,较上年减少4个项目,减少结转结余资金2,870,000.00元。一般公共预算较上年增加的主要原因是增加了网络运维支出经费110,000.00元。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入12,240,952.00元,其中:本年收入12,240,952.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,240,952.00元(本级财力12,240,952.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2022年部门财政拨款收入12,240,952.00元,较上年增加155,572.00元,增长1.28%。其中:本年收入12,240,952.00元,较上年增加155,572.00元,增长1.28%;上年结转收入0.00元,较上年减少2,870,000.00元,下降100%。本年收入中,一般公共预算财政拨款12,240,952.00元,较上年增加155,572.00元,增长1.28%;政府性基金预算财政拨款0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;国有资本经营收益财政拨款0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%。
增减原因为:一般公共预算较上年增加了网络运维支出经费110,000.00元。2022年部门财务总收入较上年减少,因本年度年末无结转结余资金,较上年减少4个项目,减少结转结余资金2,870,000.00元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出12,240,952.00元。财政拨款安排支出12,240,952.00元,其中:基本支出5,295,752.00元,与上年对比减少489,628.00元,下降8.46%,主要原因是:本年较上年减少在职人员2人,其中:2020年12月退休人员1人,2021年3月退休人员1人,调出保山市统计局1人,从保山市投资促进局调入1人,因此工资福利支出减少。项目支出6,945,200.00元,与上年对比增加645,200.00元,增长10.24%,主要原因是:本年较上年增加了房租及物业管理费500,000.00元,增加了网络运维支出经费110,000.00元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于:
1、科目“2011301”一般公共服务支出—商贸事务—行政运行4,153,252.00元,主要用于我局在职人员工资福利支出、社会保障缴费、办公费、会议费、培训费、公务接待费、医疗费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用(公务交通补贴、租车费)、福利费、工会经费、生活补助等支出。
2、科目“2011350”一般公共服务支出—商贸事务—事业运行370,100.00元,主要用于我局事业人员工资福利支出、其他社会保障缴费、福利费、工会经费等支出。
3、科目“2011308”一般公共服务支出—商贸事务—招商引资300,000.00元,主要用于参加中国国际进口博览会项目经费支出。
4、科目“2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休130,800.00元,主要用于我局离休人员离休费及我局18名离退休人员公用经费开支。
5、科目“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费487,100.00元,主要用于我局在职人员基本养老保险缴费支出。
6、科目“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出313,400.00元,主要用于我局在职人员职工基本医疗保险缴费、大病医疗及离休医疗补助、退休大病医疗补助支出。
7、科目“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32,100.00元,主要用于我局在职事业人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。
8、科目“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助174,600.00元,主要用于我局在职行政事业人员职工公务员医疗补助缴费和退休公务员医保补助支出。
9、科目“2140138”交通运输支出—公路水路运输—口岸建设支出854,000.00元,主要用于围绕中央、省、市对商务和口岸功能提升等工作部署,2021年及“十四五”时期、2035年远景目标要求,按照项目化、可操作性强、指导性强等要求编制《保山市商务发展和口岸(通道)功能提升“十四五”规划》并进行评审。滇滩通道联检楼、查验货场、边民互市监管场详细规划、项目设计。
10、科目“2160299”商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务610,000.00元,主要用于房租及物业费经费500,000.00元、网络运维支出经费110,000.00元。
11、科目“2160699”商业服务业等支出—涉及发展服务支出—其他涉外发展服务支出4,070,000.00元,主要用于“两稳一促”补助资金790,000.00元、出口信用保险扶持政策经费300,000.00元、服务外包发展补助资金2,130,000.00元、信息化平台建设项目补助资金850,000.00元。
12、科目“2169999”商业服务业等支出—涉及发展服务支出—其他商业服务业等支出745,600.00元,主要用于支付溯源系统质保金、电子商务交易数据收集平台质保金和审计风险金,保障2个系统正常运行。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出5,295,752.00元;项目支出6,945,200.00元)。
1、本级财力安排基本支出5,295,752.00元,主要用于
(1)科目“301”工资福利支出4,432,400.00元,其中:科目“30101”基本工资1,466,100.00元、科目“30102”津贴补贴1,755,200.00元、科目“30103”奖金182,300.00元、科目“30108”机关事业单位基本养老保险缴费487,100.00元、科目“30110”职工基本医疗保险缴费265,000.00元、科目“30111”公务员医疗补助缴费174,600.00元、科目“30112”其他社会保障缴费62,100.00元(其中:工伤保险3,100.00元、失业保险4,300.00元、大病医疗-行政5,500.00元、大病医疗-事业1,200.00元、其他社会保障缴费48,000.00元)、科目“30114”医疗费40,000.00元。
(2)科目“302”商品和服务支出659,700.00元,其中:科目“30201”办公费46,500.00元、科目“30202”印刷费5,000.00元、科目“30205”水费2,500.00元、科目“30206”电费20,000.00元、科目“30207”邮电费36,000.00元、科目“30209”物业管理费20,000.00元、科目“30213”维修(护)费8,000.00元、科目“30215”会议费4,000.00元、科目“30216”培训费4,000.00元、科目“30217”公务接待费2,000.00元、科目“30226”劳务费2,000.00元、科目“30228”工会经费115,400.00元、科目“30229”福利费1,000.00元、科目“30231”公务用车运行维护费70,000.00元、科目“30239”其他交通费用311,900.00元(其中:公务交通补贴297,000.00元、公务用车租用费14,900.00元)、科目“30299”其他商品和服务支出(退休公用经费)11,400.00元。
(3)科目“303”对个人和家庭的补助支出203,652.00元,其中:科目“30301”离休费119,400.00元、科目“30305”生活补助(遗属补助)10,452.00元、科目“30307”医疗费补助73,800.00元(其中:退休大病医疗3,800.00元、离休医疗70,000.00元)。
2、本级财力安排项目支出6,945,200.00元,主要用于:
(1)2017年度电子商务进农村综合示范项目专项资金745,600.00元,科目“30227”委托业务费745,600.00元。为溯源系统质保金、电子商务交易数据收集平台质保金和审计风险金,保障2个系统正常运行。
(2)“两稳一促”补助资金790,000.00元,科目“30227”委托业务费190,000.00元、科目“31204”费用补贴600,000.00元,为商贸进出口专项经费应对疫情“两稳一促”项目疫情防控补助资金。
(3)参加中国国际进口博览会补助经费100,000.00元,科目“30201”办公费6,000.00元、科目“30211”差旅费62,000.00元、科目“30215”会议费20,000.00元、科目“30239”其他交通费用12,000.00元。按照要求组织保山交易分团参会,为企业搭建交流平台,鼓励企业参展参会积极性,努力完成省、市级下达参会目标任务。
(4)出口信用保险扶持政策经费300,000.00元,科目“30227”委托业务费300,000.00元。
(5)房租及物业费经费500,000.00元,科目“30214”租赁费250,000.00元、科目“30227”委托业务费250,000.00元。支付市级电商服务中心场地租金;市级电子商务服务中心由第三方代运营,为全市电商企业和有意从事电商的创业者提供电商咨询、培训孵化、实战演练、美工策划、商品定位、产品摄影、创意设计、品牌策划、营销推广、售后管理、线上销售和线下体验等服务。
(6)服务外包发展补助资金2,130,000.00元,科目“30216”培训费380,000.00元、科目“30227”委托业务费350,000.00元、科目“31007”信息网络及软件购置更新800,000.00、科目“31204”费用补贴600,000.00元。围绕“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的现代化大城市目标定位,将服务外包产业作为保山市产业优化和对外开放的突破口,以大数据云计算、信息技术为服务外包产业切入点,发挥保山市沿边区域的地缘优势和特色,大力培育壮大服务外包企业队伍,推动服务外包产业向价值链高端延伸,带动农特产品加工、新材料、轻纺、信息、旅游文化、现代物流六大产业融合发展。
(7)口岸建设补助经费854,000.00元,科目“30227”委托业务费854,000.00元。围绕中央、省、市对商务和口岸功能提升等工作部署,2021年及“十四五”时期、2035年远景目标要求,按照项目化、可操作性强、指导性强等要求编制《保山市商务发展和口岸(通道)功能提升“十四五”规划》并进行评审。滇滩通道联检楼、查验货场、边民互市监管场详细规划、项目设计。
(8)临聘人员支出经费365,600.00元,科目“30226”劳务费365,600.00元,因工作需要,单位聘用临聘人员7人。按规定落实各项待遇,支持部门正常履职。
(9)网络运维支出经费110,000.00元,科目“30201”办公费40,000.00元、科目“30227”委托业务费70,000.00元。为推动全市电子商务工作高质量发展,保障溯源系统线上、线下运维服务,排除网络故障、系统故障,保障电商交易数据收集平台线上、线下运维服务,排除网络故障、系统故障。就电子商务宣传委托广播电视台拍摄电商专题节目16期以上,更新电子商务运营中心氛围营造,更新展板。
(10)参加第四届进口博览会企业补助经费200,000.00元,科目“51301” 上下级政府间转移性支出200,000.00元(其中:隆阳区60,000.00元、施甸县20,000.00元、腾冲市70,000.00元、龙陵县20,000.00元、昌宁县30,000.00元)。按照要求组织保山交易分团参会,为企业搭建交流平台,鼓励企业参展参会积极性,努力完成省、市级下达参会目标任务。
(11)信息化平台建设项目补助资金850,000.00元,科目“51301” 上下级政府间转移性支出850,000.00元(其中:隆阳区200,000.00元、施甸县150,000.00元、腾冲市200,000.00元、龙陵县150,000.00元、昌宁县150,000.00元)。为认真贯彻落实国务院、省政府关于促进服务外包产业加快发展意见、实施意见精神,认真细化服务外包产业发展规划,完善协调机制,制定政策措施,加大服务外包招商引资力度,充分发挥服务外包产业在稳增长、促改革、调结构、惠民生的积极作用,为全省发展服务外包产业起到引领示范作用。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
功能科目分组,主要用于:
1、科目“2011308”一般公共服务支出—商贸事务—招商引资200,000.00元,主要用于各县区参加中国国际进口博览会项目经费补助,按照要求组织保山交易分团参会,为企业搭建交流平台,鼓励企业参展参会积极性,努力完成省、市级下达参会目标任务。
2、科目“2160699”商业服务业等支出—涉及发展服务支出—其他涉外发展服务支出850,000.00元,主要用于各县区为认真贯彻落实国务院、省政府关于促进服务外包产业加快发展意见、实施意见精神,认真细化服务外包产业发展规划,完善协调机制,制定政策措施,加大服务外包招商引资力度,充分发挥服务外包产业在稳增长、促改革、调结构、惠民生的积极作用,为全省发展服务外包产业起到引领示范作用。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额906,000.00元,其中:政府采购货物预算820,000.00元、政府采购服务预算86,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山市商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,000.00元,较上年减少168,000.00元,下降70.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
保山市商务局2022年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。较上年持平,没有增加或减少。
(二)公务接待费
保山市商务局2022年公务接待费预算为2,000.00元,较上年减少118,000.00元,下降98.33%,国内公务接待批次约为2次,共预计接待约13人次。
减少的原因为:上年结转结余资金核算方式改变,为切实筑牢确保“三保”底线,也因受疫情影响,压减本年度市本级财力安排公务接待预算支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
保山市商务局2022年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元,较上年减少50,000.00元,下降41.67%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费70,000.00元,较上年减少50,000.00元,下降41.67%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
减少的原因为:上年结转结余资金核算方式改变,为切实筑牢确保“三保”底线,也因受疫情影响,压减本年度市本级财力安排公务用车运行费预算支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年保山市商务局共申报含市对下专项转移项目11个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个,财政预算安排6,945,200.00元,编制绩效指标11个,其中:重点项目5个,财政预算安排4,619,600.00元,编制绩效指标5个。2022年保山市商务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
我单位2022年预算重点领域财政项目5个,分别是:一是2017年度电子商务进农村综合示范项目专项资金745,600.00元,绩效目标情况为:支付溯源系统质保金、电子商务交易数据收集平台质保金和审计风险金,保障2个系统正常运行。保障溯源系统线上、线下运维服务,排除网络故障、系统故障,及时处理系统漏洞和风险隐患,根据企业使用溯源标签情况印制溯源标签码等。保障电商交易数据收集平台线上、线下运维服务,排除网络故障、系统故障,及时处理系统漏洞和风险隐患,鼓励电商企业积极使用平台填报数据等。二是两稳一促”补助资金790,000.00元,绩效目标情况为:切实做好稳外贸稳外资促消费工作,贯彻各级政府关于统筹推进疫情防控与经济社会发展的决策部署,降低疫情对猴桥口岸对外贸易的影响,确保中缅双边贸易在疫情期间正常开展,同时为保障下街查验货场、黑泥塘边民互市监管场及联检楼疫情防控需要。提高信息化设备支撑业务工作的综合效能,确保硬件设备能够满足日益增长的综合业务需要,同时,加强网络安全建设、信息安全建设、网络优化等,为下一步搭建云空间打好基础。确保2020年应急状态下我市重要商品市场保障供应,力争不断档、不脱销,保障生活必需品物资在出现市场异常波动和重大灾害情况下及时调运。三是参加中国国际进口博览会补助经费100,000.00元,绩效目标情况为:按照上级要求积极组织保山交易分团参加第五届进口博览会,为企业搭建交流平台,鼓励企业参展参会积极性,努力完成省、市级下达参会目标任务。四是服务外包发展补助资金2,130,000.00元,绩效目标为:围绕“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的现代化大城市目标定位,将服务外包产业作为保山市产业优化和对外开放的突破口,以大数据云计算、信息技术为服务外包产业切入点,发挥保山市沿边区域的地缘优势和特色,大力培育壮大服务外包企业队伍,推动服务外包产业向价值链高端延伸,带动农特产品加工、新材料、轻纺、信息、旅游文化、现代物流六大产业融合发展。五是口岸建设补助经费854,000.00元,绩效目标为:实地考察调研各县(市、区)商务发展现状、存在困难问题、未来5年商务领域前瞻性工作规划,在调研基础上结合市委关于制定“十四五”规划和2035年远景目标的建议、《保山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》,围绕中央、省、市对商务和口岸功能提升等工作部署,2021年及“十四五”时期、2035年远景目标要求,按照项目化、可操作性强、指导性强等要求编制《保山市商务发展和口岸(通道)功能提升“十四五”规划》并进行评审。滇滩通道联检楼、查验货场、边民互市监管场详细规划、项目设计。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
保山市商务局2022年机关运行经费安排659,700.00元,与上年对比减少58,700.00元,下降8.17%,主要原因是2022年我单位较上年减少了2人,导致公务费和其他交通费用、工会经费相应减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,保山市商务局资产总额1,224,399.70元,其中,流动资产91,992.71元,固定资产1,132,406.99元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少3,036,084.17元,其中固定资产增加130,000.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53050000630400111