索引号 | 01525545-2-/2018-1123001 | 发布机构 | 保山市市场监督管理局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2018-11-23 |
文号 | 浏览量 |
一、预算收支增减变化情况说明
(一)工资福利支出370.93万元比上年增加160.12万元,同比增长75.95%,原因一是人员工资标准变动;二是增加了机关事业单位基本养老保险费预算。
(二)商品服务支出70.59万元比上年增加43.22万元,同比增长157.91%,原因一是公车改革后车改补贴计入预算项目;二是人员工资标准变动后导致工会福利费预算增加;三是编制内车辆数增加后公车运行维护费预算增加。
(三)个人的家庭的补助支出0.08万元比上年减少49.95万元,同比下降99.84%,原因退休人员工资统一由社保发放,不在进入单位预算。
(四)项目支出253.10万元,比上年减少84.25万元,同比下降25.18%,原因一是上年度余减少,二是2017年工作项目支出预算减少,三是财政未安排专项工作经费。
二、机关运行经费安排情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费70.59万元,比上年预算增加43.22万元,同比增长157.91%,占基本支出的15.98%,增减变化的原因主要一是公车改革后车改补贴计入预算项目;二是人员工资标准变动后导致工会福利费预算增加;三是编制内车辆数增加后公车运行维护费预算增加。
2018年11月22日
(此件公开发布)