索引号 | 57186295-8-/2018-1126001 | 发布机构 | 保山市人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2018-11-26 |
文号 | 浏览量 |
一、预算收支增减变化情况说明
(一)工资福利支出210010.00元比上年增加989900.00元,同比增长89.16%,原因是按规定调资。
(二)商品服务支出279000.00元比上年减少1283200.00元,同比减少82.14%,原因是2016年有结转上年资金1447800.00元。
(三)个人的家庭的补助支出300.00元比上年减少259700.00元,同比减少99.88%,原因退休人员工资2017年转由社保发放,未纳入部门预算。
(四)项目支出2418300.00元,比上年增加2418300.00元,同比增加100%,增减变化的原因主要是上年没有项目预算。
二、机关运行经费安排情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费117300.00元,较上年减1283200.00元,同比减82.14%,占基本支出的11.73%。增减变化的原因主要是去年有结转上年资金1447800.00万元。