索引号 | 01525506-5-/2018-1123003 | 发布机构 | 保山市科学技术局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2018-11-23 |
文号 | 浏览量 |
一、预算收支增减变化情况
(一)工资福利支出695,600.00元比上年增310,900.00元,同比增长80.82%,原因是:一是2016年在职人员调整工资标准和津贴标准;二是2017年预算数中将职工的基本养老保险缴费纳入年初预算。
(二)商品服务支出49,300.00元,比上年增7,700元,同比增加18.51%,原因是2017年人均公务费增加。
(三)个人的家庭的补助支出200.00元比上年减少74,100.00元,同比减少99.73%,原因是退休人员工资待遇纳入社保发放。
(四)项目支出0元,比上年减少0元,同比减少0%,原因是无变化。
二、机关运行经费安排情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费28,500.00元,比上年预算减0元,同比减0%,占基本支出的3.82%,无增减。