索引号 | 01525506-5-/2019-0202001 | 发布机构 | 保山市科学技术局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2019-02-02 |
文号 | 浏览量 |
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
(二)项目支出
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况
(二)政府采购安排情况
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
(四)国有资产占用情况
九、名词解释
十、2019年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责构建科技文献平台,提供科技开发、科技创新、查新、成果转化等竞争性情报分析研究;全市科技发展战略、规划、技术预见、技术选择等方面的研究;承担全市科技信息平台建设和办公自动化技术服务工作;负责研究制定全市科技宣传;科技普及;科技培训工作规划计划并组织实施;承担全市科技创新平台建设,负责企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作;负责全市科技创新团队、高层次科技创新人才的选拔培养和引进及重点新产品认定等工作;承担各类科技计划项目指南的调研和报告撰写等工作;负责全市科技进步及科普统计工作,并进行分析与预测.
(二)机构设置情况
科技情报所下设三个中心:科技统计及后勤服务中心、科技普及技术转移中心、生产力促进及绩效评价中心。
(三)重点工作概述
1、按计划顺利开展全市科普工作;
2、扎实推进人才、创新工作,保山市第一批三个办法的评审、认定工作。
3、稳步推进全市科技创新平台建设,企业技术创新中心、院士专家工作站等创新平台的认定管理工作。
4、全力推进全市D&D投入工作。
二、预算单位基本情况
我单位为全额拨款事业单位。截至2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制12人,其中:事业编制12人。在职实有12人,其中:财政全额供养 12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 2人,其中:离休 0人,退休 2人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)单位财务收入情况
2019年单位财务总收入1101100.00元,其中:一般公共预算财政拨款1101100.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
(二)财政拨款收入情况
2019年单位财政拨款收入1101100.00元,其中:本年收入1101100.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1101100.00元(本级财力1101100.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年单位预算总支出 1101100.00元。财政拨款安排支出 1101100.00元,其中,基本支出1101100.00元,项目支出0元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2060501机构运行857400.00元,主要用于职工工资福利支出及运行经费。
2080202一般行政事务管理1200.00元,用于退休职工公用经费支出。
2080505机关事业基本养老保险缴费支出150300.00元,用于职工养老保险缴费支出。
2101103公务员医疗补助33000.00元,用于职工医疗补助支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1008900.00元:基本工资380600.00元,津贴补贴209300.00元,绩效工资161700.00元,机关事业单位基本养老保险缴费150300.00元,职工医疗保险缴费56400.00元,公务员医疗补助缴费33000.00元,医疗费2400.00元。商品和服务支出91800.00元:办公费28000.00元,水费3000.00元,差旅费9700.00元,公务接待费8000.00元,工会经费33500.00元,福利费400.00元,其他交通费8000.00元,其他商品和服务支出1200.00元。对个人和家庭的补助400.00元,医疗费补助400。(其中:基本支出1101100.00元,项目支出0元)。
五、“三公”经费预算情况
2019年科技情报研究所“三公”经费财政拨款预算安排8000.00元,比上年预算增2000.00元,同比增长(下降)20%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。
(二)公务接待费
安排公务接待费8000.00元,比上年预算减2000.00元,同比下降20%。主要是严格执行八项规定,严格执行接待标准,减少公务接待次数。
(三) 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%,其中:公务用车购置费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%,公务用车运行维护费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%,
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项)
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出:2019年年初预算数为1101100.00元,比上年预算增162100.00元,同比增长17.26%,主要是工资福利支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资380600.00元,津贴补贴209300.00元,绩效工资161700.00元,机关事业单位基本养老保险缴费150300.00元,职工医疗保险缴费56400.00元,公务员医疗补助缴费33000.00元,医疗费2400.00元,办公费28000.00元,水费3000.00元,差旅费9700.00元,公务接待费8000.00元,工会经费33500.00元,福利费400.00元,其他交通费8000.00元,其他商品和服务支出1200.00元,医疗费补助400。
(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算减37000.00元,同比减少100%,主要是2018年有财政应返还额度项目费37000.00元。2019年未安排项目。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元,比上年预算增0元,同比增0%,我单位为事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购安排情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 2019年科技情报研究所采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
2019 年科技情报研究所无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。
(四)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
注:名词解释结合情况,可自行增加1-2个。
十、2019年预算公开表
01.部门收支总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支出总体情况表 1-3
04.部门支出总体情况表(按经济科目分类) 1-4
05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5
06.部门一般公共预算支出情况表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表(市本级) 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.市对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
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