索引号 | 01525512-9-17_Z/2017-0411004 | 发布机构 | 保山市民政局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2017-04-10 |
文号 | 浏览量 |
2017年保山市民政局(局机关本级)部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
(一)财政拨款收支预算总表
(二)一般公共预算支出表
(三)基本支出预算表
(四)政府性基金预算支出表
(五)部门收支总表
(六)部门收入总表
(七)部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
保山市民政局(局机关本级)关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
保山市民政局内设14个科室,主要涉及全市的城市、农村低保、救灾救济、优抚安置、地名区划、基层政权建设、社区建设、社会事务、社团管理、社会捐赠、社会福利有奖募捐、彩票管理、婚姻登盲管理、老龄工作等。其主要职能指导5县(区)的相关业务,切实做好20多种民政对象的服务工作。
二、部门预算编制情况
保山市民政局编制2017年部门预算的指导思想:以党的十八大、十八届五中、六中全会精神为指导,与时俱进,开创我局工作新局面,编制原则是:坚持实事求是,保人头经费,保正常业务工作运转,安排必要的项目经费,确保我局为民政事业发展起到积极的作用。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,财政全供单位中,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制40人。在职实有31人,其中:财政全供养31人,离退休人员25人,其中:离休2人,退休23人。车辆编制3辆,实有车辆3辆(含福利院救助车云MC1855)。
四、2017年部门预算收支情况
2017年保山市民政局财务总收入549.06万元,其中:一般公共预算443.46万元,项目收入105.6万元。
2017年部门财政拨款收入549.06万元,其中,本年收入549.06万元,上年结转收入45.85万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款549.06万元。
2017年部门预算总支出549.06万元,其中:基本支出443.46万元,占总支出的80%,项目支出105.6万元,占总支出的20%。按支出功能科目分类,基本支出:科目编码301工资福利支出360.56万元;科目编码302商品服务支出65.59万元;科目编码303对个人和家庭补助17.31万元;项目支出:科目编码301工资福利支出绩效工资8.77万元,。
2017年用于保障保山市民政局机构正常运转的日常支出549.06万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的20%。
(一)基本支出
保山市民政局:全年收入443.46万元。其中:经费拨款443.46万元。
(二)项目支出
保山市民政局:全年收入105.6万元,支出105.6万元。
五、名词解释
无专业性较强的名词解释。