索引号 | 01525502-2-04_A/2017-0504001 | 发布机构 | 保山市人民政府办公室 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2017-04-05 |
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保山市妇女联合会2017年部门预算编报表说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
(一)财政拨款收支预算总表
(二)一般公共预算支出表
(三)基本支出预算表
(四)政府性基金预算支出表
(五)部门收支总表
(六)部门收入总表
(七)部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
保山市妇女联合会属于全额拨款的单位,现对2017年度部门预算的填报数据进行简要的说明。说明内容如下:
一、基本职能及主要工作
保山市妇女联合会属财政全额拨款的人民团体,现有二部二室一中心,分别是发展部、权益部、办公室、妇儿工委办公室、妇女儿童发展中心。
人员编制14人,实有干部职工14人,其中县处级干部3人,乡科级干部5人,主任科员2人,副主任科员1人,科员2人,工勤人员1人;车辆编制1辆,实有车辆1辆;退休人员6人。
保山市妇女联合会的主要工作职责是引领全市各族各界妇女积极参与地方经济和社会事业建设,维护妇女儿童的合法权益。基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。按照全国妇联提出的“一手抓发展、一手抓维权”的工作思路发展妇女事业。其职能职责是:(1)团结、动员全市各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步,构建和谐新保山。(2)教育、引导全市广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神、全面提高素质,促进妇女人才成长。(3)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规规章的制定、维护妇女儿童合法权益。(4)为妇女儿童服务,加强与社会各界、各部门、各单位的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。(5)巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强同各党派、各团体、各阶层、各协会、学会、妇女及华侨妇女的联谊,积极为构建和谐社会做贡献。
二、部门预算编制情况
2017年预算编制要坚持依法理财、统筹兼顾。紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势,严格控制支出水平,优化支出结构,保证国家方针政策落实和重点支出需要;坚持勤俭节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,健全厉行节约长效机制;坚持改革创新,完善预算分配机制,推进基本支出和项目支出改革,深化国库集中收付和政府采购改革;坚持科学管理,完善预算管理体系,加强预算监督,推进预算绩效管理,提高预算透明度。
三、部门基本情况
1.机构情况。保山市妇女联合会属财政全额拨款的人民团体,现有二部二室,分别是发展部、权益部、办公室、妇儿工委办公室。2016年新增设保山市妇女儿童发展中心,为市妇女联合会管理的正科级全额拨款事业单位,有事业编制5名,科级领导职数2名:主任1名、副主任1名。因2016年9月批复成立,故尚未正式组建机构和安排人员。
2.人员情况。2016年10月中共市委办印发《保山市妇女联合会主要职责内设机构和人员编制规定》(保办字〔2016〕88号)文件明确:市妇联有事业编制14名。其中,主席1名(正处级),副主席2名(副处级),兼职副主席5名(不占编制数);正科级领导职数4名,副科级领导职数2名。实有干部职工15人,其中县处级干部3人,乡科级干部6人,主任科员2人,副主任科员1人,科员2人,工勤人员1人;退休人员6人。因养老保险制度改革,市妇联6名退休人员已于11月移交市养老保险中心。
3.车辆情况。市妇联有车辆编制1辆,年末实有车辆2辆。因为2016年实行公车改革,公车改革办批准市妇联保有车辆1辆,并调配云M26766给市妇联使用。本单位原有车辆云M36826已经移交公车改革办,等待办理资产划拨手续。
四、2017年部门收支预算情况
2017年度财政拨款收入244.29万元,其中基本支出166.29万元:人员工资福利支出138.32万元,商品和服务支出27.93万元,对个人和家庭补助0.04万元;项目经费78万元:商品服务支出70.50万元,其他资本性支出7.50万元。
收入总计244.29万元。
(一)基本支出
2017年度单位人员工资福利支出138.32万元。其中基本工资42.20万元,规范性津补贴66.91万元,国家性津补贴3.54万元,奖金3.52万元。机关事业单位基本养老保险缴费22.15万元,独生子女奖励金0.04万元。
2017年度单位商品和服务支出27.93万元,其中差旅费0.20万元,公务接待费5.5万元,工会经费3.94万元,福利费0.04万元,公车运行费2.50万元,公务用车租车费用0.75万元,公务交通补贴15万。
(二)基本支出
2017年度项目工作经费78万元,其中“儿童之家”示范点建设经费8万元、平安家庭创建工作经费15万元、服务业发展项目培训经费20万元、妇联专项工作经费5万元、妇儿工委办工作经费10万元、“双学双比”活动经费15万元、保山市妇女儿童发展中心工作经费5万元。
支出总计244.29万元。
五、名词解释
无专业性较强名词解释
六、 部门预算表(详见附件)
(一)财政拨款收支预算总表
(二)一般公共预算支出表
(三)基本支出预算表
(四)政府性基金预算支出表
(五)部门收支总表
(六)部门收入总表
(七)部门支出总表
(八)“三公”经费预算财政拨款情况表
七、“三公经费”较上年预算增减变化情况
2017年与2016年三公经费预算比较,市妇联无增减变化,原因为:2016年度三公经费决算数为8.64万元,其中车辆运行与维护费为2.77万、接待费为3.83万元、因公出国(境)2.04万元。决算数比预算数多0.64万元,是因为省妇联临时安排的学习产生因公出国(境)费用;车辆运行和公务接待都控制在规定的范围内。今年考虑到是扶贫攻坚年,保山市妇联的扶贫点在施甸,要经常往返,可能会增加公务用车经费,所以在预算安排上,同样安排了8万元。