索引号 | 01525502-2-/2018-1127001 | 发布机构 | 保山市人民政府办公室 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2018-11-27 |
文号 | 浏览量 |
一、预算收支增减变化情况说明
(一)工资福利支出138.32万元比上年增加61.11万元,同比增长79.15%,原因主要是人员增加2名,且工资基数增加。
(二)商品服务支出27.93万元比上年增加16.50万元,同比增长144.36%,原因主要是公车补贴增加15万,公车租用费增加0.75万元,职教工会费增加0.99万元。
(三)个人的家庭的补助支出0.04万元比上年减少28.97万元,同比减少99.86%,原因主要是退休费减少28.96万元。
(四)项目支出78万元,比上年增加10万元,同比增长14.7%,原因是增加了妇联专项工作经费5万元,保山市妇女儿童发展中心工作经费5万元。
二、机关运行经费安排情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费27.93万元,比上年预算增加16.50万元,同比增长144.36%,占基本支出的16.80%,增减变化的主要原因是公车补贴增加15万,公车租用费以及职教工会费有所增加。