索引号 01525502-2-/2021-0303001 发布机构 保山市人民政府办公室
公开目录 部门预算 发布日期 2021-03-03
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保山市接待办公室2021年部门预算公开

监督索引号53050000143700000          

 保山市接待办公室2021部门预算  

公开目录  

  

第一部分 保山市接待办公室2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市接待办公室2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算  

三、部门支出预算  

四、财政拨款收支预算总  

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算  

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)  

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)  

、项目支出绩效目标表(本下达)  

、项目支出绩效目标表(另文下达)  

、政府性基金预算支出预算  

、部门政府采购预算  

十三、政府购买服务预算表  

市对下转移支付预算表  

对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

保山市接待办公室2021年部门  

预算编制说明  

  

一、基本职能及主要工作  

(一)部门主要职责  

保山市接待办公室是宣传保山、规范接待、协调指导全市接待工作、抓好接待人员的业务培训,隶属于中共保山市委的参照公务员法管理公益一类全额财政拨款事业单位,为正处级,其主要职责是:  

1.贯彻执行党中央和省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署,制定并组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。  

2.落实党和国家领导人莅保的接待服务工作。  

3.落实中央和国家有关部门,各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。  

4.落实省内外各州市党委、人大常委会、政府、政协厅级领导的接待工作。  

5.安排市委、市人大常委会、市政府、市政协率团赴外省、州市考察的前站接洽工作及相关服务。  

6.参与市级重大活动和重要会议的接待服务,加强与接待对象的联系,掌握接待信息。  

7.联系协调上下级接待部门,指导全市接待工作,加强全市接待系统网络建设,抓好接待人员的业务培训。  

8.参与保山外宣,积极宣传介绍保山,树立保山良好形象,不断提高保山知名度。  

9.完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。  

(二)机构设置情况  

根据编制方案保山市接待办公室内设综合科、接待一科、接待二科、接待三科及保山市接待服务中心。其中:保山市接待服务中心为我办下设的公益一类全额财政拨款事业单位,由于保山市接待服务中心未进行独立核算,统一纳入到我办一起核算,因此纳入2021年度保山市接待办公室部门预算编报单位机构共1个,即保山市接待办公室本级。  

保山市接待办公室人员核定参照公务员法管理事业编制8人。其中:正处级领导职数1名,主任1名;副处级领导职数2名,副主任2名;科级领导职数6名,正科领导职数4名,副科领导职数2名。下属保山市接待服务中心核定财政全额拨款事业编制4人。其中:正科领导职数1名,其他人员职数3名。车辆编制数1辆,实有车辆数1辆。  

(三)重点工作概述  

保山市接待办公室重点工作主要是贯彻执行党中央和省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署,制定并组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。落实党和国家领导人、中央和国家有关部门,各省、自治区、直辖市部级领导、省内外各州市党委、人大常委会、政府、政协厅级领导的莅保接待工作。参与市级重大活动和重要会议的接待服务,联系协调上下级接待部门,指导全市接待工作,加强全市接待系统网络建设,抓好接待人员的业务培训。参与保山外宣,积极宣传介绍保山,树立保山良好形象,不断提高保山知名度。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:  

在职人员编制12人,其中:行政编制0人,事业编制12人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。  

车辆编制1辆,实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

(一)部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入174.18万元,其中:一般公共预算174.18万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转收入0.00万元  

与上年对比增加11.69万元,同比增长7.19%。增长主要原因一是2020年8月我办安置退役士兵1人,增加了工资福利和人员公用经费预算收入;二是在职人员晋级晋档,增加了工资福利预算收入  

(二)财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入174.18万元,其中:本年收入174.18万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款174.18万元(本级财力174.18万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。  

与上年对比增加11.69万元,同比增长7.19%。增长主要原因一是2020年8月我办安置退役士兵1人,增加了工资福利和人员公用经费预算收入;二是在职人员晋级晋档,增加了工资福利预算收入  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出174.18万元。财政拨款安排支出174.18万元,其中基本支出174.18万元,与上年对比增加11.69万元,同比增长7.19%。增长主要原因一是2020年8月我办安置退役士兵1人,增加了工资福利和人员公用经费支出预算;二是在职人员晋级晋档,增加了工资福利支出预算;项目支出0.00万元,与上年对比增加0.00万元,同比增长0.00%与上年对无增减变化  

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用如下:  

1.支出列“201(类)-03(款)”支出144.35万元,主要用于行政运行和事业运行下人员工资福利支出和日常公用经费支出,其中:  

⑴“201(类)-03(款)-01(项)”行政运行119.40万元。主要用于行政运行下人员工资福利支出和日常公用经费支出。  

⑵“201(类)-03(款)-50(项)”事业运行24.95万元。主要用于事业运行下人员工资福利支出和日常公用经费支出。  

2.支出列“208(类)-05(款)”支出16.36万元,主要用于社会保障和就业支出,其中:  

⑴“208(类)-05(款)-01(项)”归口管理的行政单位退休支出0.06万元,主要用于退休人员公用经费支出  

⑵“208(类)-05(款)-05(项)”机关事业单位基本养老保险缴费支出16.30万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

3.支出列“210(类)-11(款)”支出13.47万元,主要用于行政运行和事业运行人员医疗保险和公务员医疗补助支出,其中:  

⑴“210(类)-11(款)-01(项)”行政单位医疗6.99万元。主要用于行政运行人员单位医疗保险支出  

⑵“210(类)-11(款)-02(项)”事业单位医疗2.16万元。主要用于事业运行人员单位医疗保险支出  

⑶“210(类)-11(款)-03(项)”公务员医疗补助4.32万元。主要用于行政运行和事业运行人员、退休人员公务员医疗补助支出。  

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况主要用如下:  

1.支出分别列“301(类)”工资福利支出145.17万元,主要用于单位在职人员、退休人员的工资福利、社会保险缴费和体检费支出,其中:  

⑴“301(类)-01(款)”基本工资支出46.87万主要用于单位人员的基本工资支出。  

⑵“301(类)-02(款)”津贴补贴支出58.71万主要用于单位人员的津贴补贴支出。  

⑶“301(类)-03(款)”奖金支出2.90万主要用于单位行政人员的奖金支出。  

⑷“301(类)-07(款)”绩效工资支出5.01万主要用于单位事业人员的绩效工资支出。  

⑸“301(类)-08(款)”机关事业单位基本养老保险缴费支出16.30万主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。  

⑹“301(类)-10(款)”职工基本医疗险缴费支出8.87万主要用于单位职工基本医疗险缴费支出。  

⑺“301(类)-11(款)”公务员医疗补助缴费支出4.32万主要用于单位在职和退休人员的公务员医疗补助缴费支出。  

⑻“301(类)-12(款)”其他社会保险缴费支出2.19,主要用单位职工工伤保险缴费0.11万元;单位职工失业保险缴费0.22万元;单位职工大病医疗保险缴费0.26万元;单位残疾人员就业保障金支出0.10万元单位职工体检费支出1.50万元  

2.支出列“302(类)”商品服务支出28.45万元,主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和退休人员公用经费支出,其中:  

⑴“302(类)-01(款)”办公费支出1.90万主要用于单位日常办公费支出。  

⑵“302(类)-05(款)”水费支出0.25万主要用于单位水费支出。  

⑶“302(类)-06(款)”电费支出0.40万主要用于单位水费支出。  

⑷“302(类)-07(款)”邮电费支出1.20万主要用于单位办公网络使用费支出。  

⑸“302(类)-11(款)”差旅费支出0.50万主要用于单位职工出差差旅费用支出。  

⑹“302(类)-16(款)”培训费支出0.50万主要用于单位培训经费支出。  

⑺“302(类)-26(款)”劳务费支出5.39万主要用于单位劳务派遣工支出及其他劳务费支出。  

⑻“302(类)-28(款)”工会经费支出4.33万主要用于单位职工职教工会经费支出。  

⑼“302(类)-29(款)”福利费支出0.04万主要用于单位职工福利费支出。  

⑽“302(类)-31(款)”公务用车运行维护费支出3.50万主要用于单位公务车辆保险费、燃油费、维修费、过路费等支出。  

⑾“302(类)-39(款)”其他交通费用支出10.28万元。主要用于单位职工公务交通补贴9.60万元;单位公务用车租车费0.68万元  

⑿“302(类)-99(款)”其他商品服务支出(退休人员公用经费)0.16万元。主要用于退休人员体检费0.10万元;退休人员公用经费0.06万元。  

3.支出列“303(类)对个人和家庭的补助0.06万元,主要用于退休人员大病医疗保险和在职人员独生子女费,其中:  

⑴“303(类)-07(款)”医疗补助支出0.02万元,主要用于退休人员大病医疗保险。  

⑵“303(类)-99(款)”其他对个人和家庭的补助支出0.04万元,主要用于在职人员独生子女费支出  

4.支出列“310(类)办公设备购置支出0.50万元,主要用于单位办公设备购置支出,其中:  

“310(类)-02(款)办公设备购置支出0.50万元,主要用于单位办公设备购置支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

(一)与中央配套事项  

 

(二)按既定政策标准测算补助事项  

 

(三)经济社会事业发展事项  

 

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额2.59万元,其中:政府采购货物预算0.91万元、政府采购服务预算1.68万元、政府采购工程预算0.00万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市接待办公室部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:  

(一)因公出国(境)费  

保山市接待办公室部门2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。  

较上年度无增减变化。  

(二)公务接待费  

保山市接待办公室部门2021年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。  

较上年度无增减变化。  

(三)公务用车购置及运行维护费  

保山市接待办公室部门2021年公务用车购置及运行维护费为3.50万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费3.50万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。  

较上年度无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

保山市接待办公室部门2021没有重点项目预算,没有设置重点项目绩效目标  

九、其他公开信息  

(一)专业名词解释  

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市接待办公室部门2021年机关运行经费安排30.55万元,与上年对比增加0.92万同比增长3.10%。主要是:1.办公费支出增加0.44万元;2.水费支出减少0.25万元;3.电费支出增加0.10万元;4.邮电费增加0.70万元;5.差旅费支出减少0.50万元;6.劳务费支出减少0.41元;7.工会经费支出增加0.74万元;8.其他交通费用支出增加0.10万元。以上经费变动主要原因是我办因工作需要于202008月安置退役士兵1人,经费预算增加。  

(三)国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

  

  

  

  

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